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基本信息
课程名称: 房地产营改增全方位准备
课程分类: 财务管理
培训对象
课程介绍


一、房地产行业“营改增”趋势分析
1.房地产行业“营改增”趋势及进程预测
2.房地产行业“营改增”的困难与阻力
3.房地产行业 “营改增”适用税率预测
4.“营改增”对房地产开发企业的预期影响主要有哪些?
5.房地产行业“营改增”到底划不划算问题
6.营改增后房地产企业增值税票据该如何取得?
7.营改增后土地增值税该何去何从

二、增值税相关政策解读
1.增值税征税原理如何规定?价内税价外税是啥?
2.增值税一般纳税人与小规模纳税人如何认定和管理的?
3.增值税一般纳税人的应纳税额如何计算的?
三、拿地环节“营改增”后涉及的税收风险与控制
1.招拍挂拿地可能面临的土地成本进项税额抵扣难题是什么?
2.支付的各类政府规费能否获得进行抵扣?
3.支付的各类拆迁补偿费或拆一还一的成本如何抵扣?
4.设计费等前期工程费所包含的进项税额如何抵扣?
四、开发建设环节“营改增”后的差异与风险
1.营改增后甲供材处理的变化对房地产业税负的影响在哪里?
2.园林绿化工程营改增后的涉税风险控制技巧在哪里?
五、预(销)售环节“营改增”后的差异与风险
1.营改增后收取的订金、VIP、诚意金、保证金等该如何纳税?
2.营改增后首付款与按揭款该如何纳税?
3.营改增后“买一赠一”行为如何纳税以及风险如何控制?
4.营改增后视同销售行为如何纳税?

六、自持经营环节“营改增”后的差异与风险控制
1.营改增后售后返租涉及的税收风险有哪些?该如何控制?
2.营改增后自持物业经营或出租是否有利?

七、房地产营改增对策

1.“营改增”后税负变动测算及分析

2.“营改增”税收筹划及风险点分析

3.税务管理制度设计

4.财务制度设计及修订

5.企业防范进项税额获取环节的涉税风险

6.增值税管理系统建设


师资介绍
童晓莲,房地产实力派财务管理专家
上海市企业家联合会、上海市企业家协会理事
高级会计师,中国注册税务师
上海致通振业税务师事务所所长
《新理财》等财税管理核心期刊的主要撰稿人,多次在《中国房地产税务报》上发表文章。
曾任某国有军工企业(国营单位)财务处处长
童晓莲老师主要从事国有企业,外资企业审计评估及财税咨询工作,并担任多家大中型集团及上市公司财税顾问,为客户在中国提供税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税风险控制、出口退税纳税设计、投资理财中的税收筹划、投资资金管理等服务。尤其擅长房地产企业、外资企业的税收筹划运作。
童晓莲老师为各地房地产财务经理培训班作过专门培训演讲,曾在北京、上海、深圳、沈阳、大连等地组织过成功的房地产税收筹划业务、财税技能和税收风险防范体系等业务的巡讲与推介,主讲过:会计报表的诊断分析;企业所得税汇算清缴及纳税调整案例分析;新会计准则与税法差异下的纳税调整技巧及例解;“三大”流转税和企业所得税的纳税筹划技及案例分析;纳税筹划技巧、非财务人员的财务管理等等专题。为企业筹划节约税收支出达千万余元。

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